中國報告大廳網訊,綠茶集團近日成功通過港交所聆訊,標誌著這家休閒中式餐飲品牌邁入新的發展階段。自2008年在杭州開設首家餐廳以來,綠茶集團已在全國範圍內擁有489家門店,成為行業內的領先品牌之一。儘管在2024年面臨翻台率和客單價下滑的挑戰,但其收入和利潤仍保持增長態勢,顯示出較強的市場韌性。
中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國綠茶行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出,綠茶集團近年來的業績增長主要依賴於門店數量的快速擴張。2022年末,其門店數量為276家,到2024年末已增至465家。這一擴張策略直接推動了營收和淨利潤的提升。2022年至2024年,綠茶集團的營收從23.75億元增長至38.38億元,淨利潤從0.17億元大幅提升至3.50億元。門店數量的增加不僅擴大了品牌的市場覆蓋範圍,也為公司帶來了規模效應。
儘管門店擴張帶來了收入增長,但綠茶集團在2024年面臨翻台率和客單價雙雙下滑的挑戰。數據顯示,2022年至2024年,客單價從62.9元降至56.2元,翻台率從2.81次/日降至3.00次/日。這一趨勢反映出消費者在當前經濟環境下減少了外出就餐的頻率和支出。此外,2024年同店銷售額整體下滑10.3%,進一步凸顯了市場壓力。
綠茶集團在招股書中指出,2024年同店銷售額下滑的主要原因是經濟環境變化導致消費者行為改變。消費者更傾向於減少外出就餐的支出和次數,這對餐飲行業整體造成了衝擊。儘管如此,綠茶集團表示,其同店增速表現仍優於大多數同業,顯示出品牌在市場競爭中的相對優勢。
此次IPO,綠茶集團計劃將募集資金主要用於擴展餐廳網絡、設立中央食材加工設施、升級信息技術系統以及補充營運資金。這些舉措將進一步提升公司的運營效率和市場競爭力,為其未來的持續增長奠定基礎。
總結
綠茶集團通過港交所聆訊,標誌著其進入新的發展階段。儘管面臨翻台率和客單價下滑的挑戰,但其門店擴張策略仍推動了收入和利潤的增長。未來,隨著IPO募資的落地,綠茶集團有望進一步鞏固其市場地位,應對經濟環境變化帶來的挑戰,實現長期穩健發展。
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